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Extrato do empenho nº 3762/2024

Conjunto de informações atualizadas em 15/11/2025 com dados até 14/11/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 19/02/2024 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 310.000,00R$ 310.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
01/07/2024Liquidação de Empenho101-151523/2024R$ 91.578,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/07/2024Pagamento de Empenho101-151523/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.578,97R$ 0,00
22/07/2024Liquidação de Empenho201-170331/2024R$ 28.527,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/07/2024Pagamento de Empenho201-170331/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.527,20R$ 0,00
30/08/2024Anulado de Empenho101-151523/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 189.893,83R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
180NFS-E 19/06/20241379373555-8 05/07/2024CURITIBAPRT0TTV30G
182NFS-e 10/07/20241379373555-8 31/07/2024CURITIBAPRD144YG0Z
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-151523/2024
01-170331/2024
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 310.000,00R$ 189.893,83R$ 120.106,17R$ 120.106,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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