Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 6507/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 19/10/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 10.301 .0003.2096
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF. EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CAMPANHA "ORGULHO DE SER SAÚDE" PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS REALIZAÇÕES DA PMC NA ÁREA DE SAÚDE 1R$ 500.000,00R$ 500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/09/2023Liquidação de Empenho101-206348/2023R$ 19.283,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/09/2023Liquidação de Empenho201-208221/2023R$ 99.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/09/2023Pagamento de Empenho101-206348/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.283,60R$ 0,00
18/09/2023Pagamento de Empenho201-208221/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.900,00R$ 0,00
25/09/2023Liquidação de Empenho301-208246/2023R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/09/2023Pagamento de Empenho301-208246/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00R$ 0,00
28/09/2023Liquidação de Empenho401-212703/2023R$ 66.251,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2023Pagamento de Empenho401-212703/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.251,97R$ 0,00
29/09/2023Liquidação de Empenho501-216501/2023R$ 230.403,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2023Liquidação de Empenho601-217584/2023R$ 64.836,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/10/2023Pagamento de Empenho501-216501/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230.403,91R$ 0,00
02/10/2023Pagamento de Empenho601-217584/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 64.836,35R$ 0,00
10/10/2023Liquidação de Empenho701-228660/2023R$ 4.806,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/10/2023Liquidação de Empenho801-230273/2023R$ 2.809,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/10/2023Pagamento de Empenho701-228660/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.806,93R$ 0,00
11/10/2023Pagamento de Empenho801-230273/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.809,90R$ 0,00
01/11/2023Liquidação de Empenho901-246871/2023R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2023Liquidação de Empenho1001-246892/2023R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/11/2023Pagamento de Empenho901-246871/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,00R$ 0,00
06/11/2023Pagamento de Empenho1001-246892/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110,00R$ 0,00
17/11/2023Anulado de Empenho101-206348/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.487,34R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
51442NFS-E 28/08/20231379313994-7 18/09/2023CURITIBAPRIYBX1G0Z
51460NFS-E 29/08/20231379313994-7 18/09/2023CURITIBAPRFKYZU30N
51461NFS-E 29/08/20231379313994-7 26/09/2023CURITIBAPRVSBWE40L
51564nfs-e 04/09/20231379313994-7 29/09/2023CURITIBAPRFH6PY10S
51640NFS-E 11/09/20231379313994-7 02/10/2023CURITIBAPRB6PXN10T
51641NFS-E 11/09/20231379313994-7 02/10/2023CURITIBAPRREKTVF0Y
51971NFS-E 25/09/20231379313994-7 11/10/2023CURITIBAPRBUA3660D
52019NFS-E 26/09/20231379313994-7 11/10/2023CURITIBAPROVL0U707
52372NFS-E 16/10/20231379313994-7 06/11/2023CURITIBAPRPWESB20J
52373NFS-E 16/10/20231379313994-7 06/11/2023CURITIBAPRXILQL20I
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-206348/2023
01-208221/2023
01-208246/2023
01-212703/2023
01-216501/2023
01-217584/2023
01-228660/2023
01-230273/2023
01-246871/2023
01-246892/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.000,00R$ 3.487,34R$ 496.512,66R$ 496.512,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026