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Extrato do empenho nº 2119/2022

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 01/02/2022 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região cen- tral do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com forne- cimento de jantar e café da manhã. 1R$ 48.294,24R$ 48.294,24 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/07/2022Liquidação de Empenho101-102746/2022R$ 48.294,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/07/2022Pagamento de Empenho101-102746/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.294,24R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
109nfse 30/05/20221379373555-8 19/07/2022CURITIBAPRgrqcw30p
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-102746/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 48.294,24R$ 0,00R$ 48.294,24R$ 48.294,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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