Ir para conteúdo
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 33898/2021

Conjunto de informações atualizadas em 24/05/2025 com dados até 23/05/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 30/09/2021 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 610.000,00R$ 610.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
30/09/2021Liquidação de Empenho101-153461/2021R$ 47.371,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2021Pagamento de Empenho101-153461/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.371,32R$ 0,00
27/10/2021Liquidação de Empenho201-171894/2021R$ 89.725,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/11/2021Pagamento de Empenho201-171894/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.725,32R$ 0,00
25/11/2021Liquidação de Empenho301-190066/2021R$ 1.761,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/12/2021Liquidação de Empenho401-193457/2021R$ 93.490,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2021Pagamento de Empenho301-190066/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.761,68R$ 0,00
10/12/2021Pagamento de Empenho401-193457/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.490,80R$ 0,00
07/01/2022Liquidação de Empenho501-210578/2021R$ 40.132,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2022Pagamento de Empenho501-210578/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.132,89R$ 0,00
03/02/2022Liquidação de Empenho601-017449/2022R$ 85.108,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/02/2022Pagamento de Empenho601-017449/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.108,40R$ 0,00
08/03/2022Liquidação de Empenho701-040741/2022R$ 84.567,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/03/2022Pagamento de Empenho701-040741/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84.567,60R$ 0,00
06/04/2022Liquidação de Empenho801-061519/2022R$ 81.187,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2022Pagamento de Empenho801-061519/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.187,60R$ 0,00
09/05/2022Liquidação de Empenho901-080334/2022R$ 76.117,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/05/2022Pagamento de Empenho901-080334/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.117,60R$ 0,00
13/07/2022Liquidação de Empenho1001-102746/2022R$ 10.536,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/07/2022Pagamento de Empenho1001-102746/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.536,79R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
79NFS-e 28/09/20211379373555-8 20/10/2021CURITIBAPRJBJB970F
82NFS-E 26/10/20211379373555-8 16/11/2021CURITIBAPRI8WEO30O
86nfse 23/11/20211379373555-8 08/12/2021CURITIBAPRoiw79603
87nfse 26/11/20211379373555-8 10/12/2021CURITIBAPRncr8910h
90NFS-E 27/12/20211379373555-8 19/01/2022CURITIBAPRADTED40Q
94NFS-e 29/01/20221379373555-8 16/02/2022CURITIBAPREQWP870C
98NFS-e 01/03/20221379373555-8 17/03/2022CURITIBAPRC333H601
101NFS-e 31/03/20221379373555-8 19/04/2022CURITIBAPR4C20D70C
106NFS-e 02/05/20221379373555-8 20/05/2022CURITIBAPRIYFRV10G
109nfse 30/05/20221379373555-8 19/07/2022CURITIBAPRgrqcw30p
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-017449/2022
01-040741/2022
01-061519/2022
01-080334/2022
01-102746/2022
01-153461/2021
01-171894/2021
01-190066/2021
01-193457/2021
01-210578/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 610.000,00R$ 0,00R$ 610.000,00R$ 610.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR