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Extrato do empenho nº 33460/2021

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 24/09/2021 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23696 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23696
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba que sejam relacionadas pela FAS - Fundação de Ação Social com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 67.512,41R$ 67.512,41 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/05/2022Liquidação de Empenho101-075010/2022R$ 59.514,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/05/2022Pagamento de Empenho101-075010/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.514,52R$ 0,00
12/07/2022Liquidação de Empenho201-100919/2022R$ 7.997,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/07/2022Pagamento de Empenho201-100919/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.997,89R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
104NFS-e 26/04/20221379373555-8 16/05/2022CURITIBAPR2D8KL601
110NFS-E 08/06/20221379373555-8 13/07/2022CURITIBAPRA01LB504
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-075010/2022
01-100919/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 67.512,41R$ 0,00R$ 67.512,41R$ 67.512,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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